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      1. ISO9001認(rèn)證
        當(dāng)前位置:ISO9001認(rèn)證

        PDCA過程方法在現(xiàn)場審核中的應(yīng)用

        來源: 時(shí)間:2011-11-08 17:17 點(diǎn)擊:

        如何把握ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行現(xiàn)場審核,是關(guān)系到審核有效性的問題。筆者體會(huì)到,在現(xiàn)場審核過程中,既要把握住ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)新增加內(nèi)容的審核,更要采用PDCA過程方法的審核思路,才能達(dá)到預(yù)期的審核效果,滿足按照ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核的要求。

        ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的每一項(xiàng)要求均可視為一個(gè)過程。設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)是過程,文件控制、質(zhì)量記錄控制、培訓(xùn)等也可視為過程(支持過程)。ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求,組織應(yīng)按過程方法建立質(zhì)量管理體系,并將對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量作為一個(gè)要求納入其中,對測量的結(jié)果進(jìn)行分析、改進(jìn)。簡言之,組織每做一件事(一個(gè)過程),都應(yīng)有規(guī)定并按規(guī)定做,然后對結(jié)果進(jìn)行檢查,最后對檢查的結(jié)果進(jìn)行分析、改進(jìn)。認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行第三方審核,也應(yīng)按PDCA循環(huán)進(jìn)行。下面,結(jié)合ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求,說明按PDCA方法進(jìn)行審核的思路。

        P(plan),即計(jì)劃、準(zhǔn)則或規(guī)定。對ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)而言,即審核的準(zhǔn)則(依據(jù))和受審核方對各過程的具體規(guī)定,包括質(zhì)量手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃等。對質(zhì)量管理體系而言,主要體現(xiàn)在手冊、程序中。對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程而言,主要體現(xiàn)在設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃、采購計(jì)劃、生產(chǎn)工藝。檢驗(yàn)規(guī)范、包裝工藝中。對服務(wù)行業(yè)的服務(wù)過程而言,主要體現(xiàn)在服務(wù)規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范和服務(wù)控制規(guī)范中。對于其他支持過程(如培訓(xùn)、顧客滿意度信息收集過程)而言,則體現(xiàn)在具體的培訓(xùn)計(jì)劃或確定的具體方法、收集信息的渠道中。認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行第三方審核,就是檢查受審核方對這些過程是否作出規(guī)定以及規(guī)定是否合理、充分,能否滿足ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。如對“設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃”的審核,應(yīng)審核設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃是否明確,包括設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段,各階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng),各階段的職責(zé)、權(quán)限,各設(shè)計(jì)小組之間、設(shè)計(jì)部門與工藝、采購、試制車間之間的接口是否滿足ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.3.1條款的要求。又如對檢驗(yàn)(產(chǎn)品測量)的審核,應(yīng)檢查受審核方是否制定了“檢驗(yàn)計(jì)劃”,對各類產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)的要求是否明確,試驗(yàn)的項(xiàng)目、抽檢的比例是否適當(dāng)?shù)?。對文件控制、記錄等過程的審核,應(yīng)檢查手冊對該條款的規(guī)定及相應(yīng)的程序,檢查該程序?qū)ξ募⒂涗涍M(jìn)行控制的要求是否明確,控制的方法是否恰當(dāng),能否滿足ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對該過程控制的要求。

        D(do),即按計(jì)劃或規(guī)定執(zhí)行。審核時(shí),應(yīng)抽查幾項(xiàng)具體活動(dòng)。如對培訓(xùn)的審核,可以抽查幾個(gè)培訓(xùn)班,檢查其實(shí)施情況,以及培訓(xùn)的內(nèi)容、人數(shù)、課時(shí)等是否符合計(jì)劃的安排。又如對檢驗(yàn)(產(chǎn)品測量)的審核,可抽查幾項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng),檢查其檢驗(yàn)、試驗(yàn)的項(xiàng)目是否有漏檢,抽檢數(shù)是否正確,試驗(yàn)的方法、檢測設(shè)備的精度是否符合要求,作出的合格判斷、檢驗(yàn)結(jié)論是否準(zhǔn)確等。

        C(check),即受審核方對質(zhì)量管理體系的各過程是否達(dá)到預(yù)期效果的自我檢查。審核時(shí),應(yīng)確認(rèn)受審核方是否對各過程的實(shí)施情況進(jìn)行了自我檢查(這是ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)8.2.3條款“過程的監(jiān)視和測量”的要求)。受審核方應(yīng)在質(zhì)量管理體系文件中明確各過程監(jiān)測的特性(如監(jiān)測活動(dòng)的方法、頻次、所需資源、結(jié)果等),并盡量明確度量指標(biāo)。過程的監(jiān)視和測量的方法有內(nèi)部審核、工作質(zhì)量檢查、過程輸出點(diǎn)測量、過程有效性評價(jià)、顧客滿意程度調(diào)查等。統(tǒng)計(jì)工具是過程測量的有效手段。

        內(nèi)審是進(jìn)行過程監(jiān)測的方法之一,但由于內(nèi)審的頻次低,不能滿足對各具體過程進(jìn)行日常監(jiān)視和測量的需要,也不能滿足一個(gè)具體過程PDCA循環(huán)的要求。因此,受審核方應(yīng)針對不同的過程,至少采用一種適合的監(jiān)測方法。通常,應(yīng)對連續(xù)的過程采用連續(xù)的監(jiān)測方法或明確規(guī)定監(jiān)測的頻次,定期進(jìn)行監(jiān)測。如現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)、文件控制。質(zhì)量記錄控制、工藝執(zhí)行情況、環(huán)境要求、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)過程是否按規(guī)定執(zhí)行,結(jié)果是否有效,均可采用日常工作檢查的方式。根據(jù)各部門職能的分配情況,檢查可能有如下幾種:一是該過程的責(zé)任部門對相關(guān)部門的檢查,如文件控制、質(zhì)量記錄控制的責(zé)任部門(主管部門)對相關(guān)部門文件控制的執(zhí)行、記錄的管理(包括標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、貯存期和處置)是否符合程序的規(guī)定進(jìn)行檢查;二是主管 部門對執(zhí)行部門的檢查,如工藝科對生產(chǎn)車 間工藝執(zhí)行情況的檢查;三是部門領(lǐng)導(dǎo)對下屬人員工作質(zhì)量的檢查,如檢驗(yàn)科長對各崗位檢驗(yàn)員是否按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)的檢查。

        對階段性過程的檢查,可采用對過程輸出點(diǎn)進(jìn)行測量的方法。如檢查培訓(xùn)班的效果可采用理論考試、工作考核、培訓(xùn)班小結(jié)\評價(jià)等;檢查賓館(飯店)對某個(gè)團(tuán)隊(duì)的服務(wù)情況,可以請團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人提出評價(jià)意見,作為對本次服務(wù)的考核檢查。
        進(jìn)行過程的監(jiān)視和測量的方法多種多樣,但受審核方必須對每一個(gè)過程確定一種合適的測量方法,以滿足ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。
        A(action),即處置、改進(jìn)。受審核方應(yīng)通過檢查,對不能滿足預(yù)定目標(biāo)的問題采取糾正或糾正措施,使質(zhì)量管理體系得以改進(jìn)。
        ISO 9001:1994標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品不合格的處置作了明確要求,而對過程中不合格項(xiàng)的處置則要求不明確;糾正措施和預(yù)防措施的范圍雖然也包括了質(zhì)量體系中的不合格項(xiàng),但對質(zhì)量體系過程的測量、檢查沒有提出明確要求,不合格項(xiàng)的信息來源除內(nèi)審?fù)鈳缀跏强瞻?,使質(zhì)量體系的改善受到限制。ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求受審核方使用過程方法建立質(zhì)量管理體系,要求審核時(shí)采用過程方法,并增加了8.2.3“過程的監(jiān)視和測量”和8.4“數(shù)據(jù)分析”的要求。8.2.3條款規(guī)定;“組織應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視,并在適用時(shí)進(jìn)行測量。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí),應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施,以確保產(chǎn)品的符合性?!?.4條款明確規(guī)定:“組織應(yīng)確定。收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性.”

        過程的監(jiān)視和測量同產(chǎn)品的測量一樣,都是信息的來源,對測量發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正或糾正措施。因此,審核員在審核ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的8.4和8.5條款時(shí),不宜采取對某一主管部門進(jìn)行審核的單一方法,而應(yīng)將標(biāo)準(zhǔn)的要求納人對每一個(gè)具體過程的審核 中。

        下面,舉例說明按過程方法進(jìn)行審核的思路。
        例一:“采購”過程的審核
        1. P(計(jì)劃、準(zhǔn)則、規(guī)定)。查受審核方對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)、重新評價(jià)的準(zhǔn)則和產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。
        2.D(按計(jì)劃或規(guī)定執(zhí)行)。分層抽查受審核方對供方的評價(jià)記錄,檢查其評價(jià)是否客觀,證據(jù)是否充分,包括:
        (1)查對供方進(jìn)行重新評價(jià)而需要準(zhǔn)備的質(zhì)量記錄(初審時(shí))及重新評價(jià)記錄(監(jiān)督審核時(shí));
        (2)查采購文件對產(chǎn)品質(zhì)量要求的表述是否準(zhǔn)確、清楚;
        (3)查驗(yàn)收的實(shí)施。
        3.C(自我檢查)。查主管部門如何對采購的實(shí)施部門或人員的工作進(jìn)行監(jiān)測(檢查),檢查其是否按規(guī)定的頻次進(jìn)行,檢查結(jié)果的記錄是否反映了采購人員的工作過程。
        4. A(處置、改進(jìn))。如有在合格供方名單外采購或不按準(zhǔn)則驗(yàn)收的情況,是否采取了糾正或糾正措施。

        例二:“檢驗(yàn)過程”(以制造業(yè)進(jìn)貨檢驗(yàn)為例)的審核
        1. P(計(jì)劃、準(zhǔn)則、規(guī)定)。查檢驗(yàn)計(jì)劃、規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),各類原材料、零部件、外協(xié)件檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目、方法、抽檢的數(shù)量、合格判斷準(zhǔn)則是否明確,并從專業(yè)角度判斷試驗(yàn)項(xiàng)目是否合理。
        2. D(按計(jì)劃或規(guī)定執(zhí)行)。采取分層抽樣的方法,查各類材料(零部件、外協(xié)件)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄和報(bào)告,包括:

        (1)對照進(jìn)貨臺(tái)帳檢查是否按批次檢驗(yàn);
        (2)檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全,抽檢數(shù)是否準(zhǔn)確;
        (3)原始記錄中的檢測數(shù)據(jù)是否可靠;
        (4)試驗(yàn)報(bào)告中的數(shù)據(jù)與原始記錄的計(jì)算結(jié)果是否一致,對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)論是否正確;
        (5)對不合格是否進(jìn)行加倍試驗(yàn)(有加倍試驗(yàn)要求的),追查加倍試驗(yàn)的結(jié)果;
        (6)對允許緊急放行的產(chǎn)品,檢查其申請、批準(zhǔn)手續(xù)和所留樣品的試驗(yàn)結(jié)果。

        3.C(自我檢查)。查對檢驗(yàn)過程的監(jiān)視和測量(如檢驗(yàn)科長檢查檢驗(yàn)員的工作質(zhì)量),包括監(jiān)測的頻次、方法、內(nèi)容是否符合規(guī)定,以及合格產(chǎn)品的抽測記錄。
        4.A(處置、改進(jìn))。 如果檢驗(yàn)員未按規(guī)定執(zhí)行,是否采取了改進(jìn)措施;對于較嚴(yán)重的問題(如漏檢某批次或項(xiàng)目和計(jì)算錯(cuò)誤而導(dǎo)致誤判),是否采取了糾正措施。對于檢測結(jié)果雖然在合格范圍內(nèi),但多數(shù)數(shù)據(jù)處于公差臨界點(diǎn)的現(xiàn)象,是否采取了預(yù)防措施。
        以上兩例僅是PDCA過程審核的思路。實(shí)際審核的檢查表應(yīng)根據(jù)受審核方的質(zhì)量管理體系文件及行業(yè)特點(diǎn)編制,檢查的方法應(yīng)更具體。
        PDCA不是原地循環(huán)。改進(jìn)后的方法應(yīng)納人有關(guān)文件并作為下一輪PDCA循環(huán)的計(jì)劃;同時(shí),吸納顧客的新要求,進(jìn)人新一輪PDCA循環(huán),使體系得到持續(xù)改進(jìn)。

         

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